深水海纳:深水海纳水务集团股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告及企业自我评价
内部控制审计与范围 - 审计针对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性[4] - 公司在2023年12月31日所有重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[15] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷:营业收入、利润总额、资产总额错报不同比例对应不同等级缺陷[17] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准含董事等舞弊等情况[17] - 非财务报告内部控制不同等级缺陷有不同定量标准[18] 内部控制现状 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21]