研奥股份:监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅了2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立完善法人治理结构和内部控制制度体系[1] - 公司内部控制体系规范、合法、有效,符合发展需求[1] - 报告期内公司无违反内部控制制度情形[1] - 监事会认为2023年度内控自评报告反映实际情况[1]
内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅了2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立完善法人治理结构和内部控制制度体系[1] - 公司内部控制体系规范、合法、有效,符合发展需求[1] - 报告期内公司无违反内部控制制度情形[1] - 监事会认为2023年度内控自评报告反映实际情况[1]