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润阳科技:审计委员会关于公司2023年度内部控制自我评价报告出具的审核意见
润阳科技(SZ:300920)
2024-04-21 07:52
内部控制情况 - 2024年4月17日召开第四届董事会审计委员会第二次会议审议2023年度内控自评报告[1] - 审计委员会认为公司内控健全有效,无重大缺陷,自评报告客观真实[1]