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汉嘉设计:2023年度内部控制自我评价报告
汉嘉设计汉嘉设计(SZ:300746)2024-03-14 10:28

内部控制范围 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位含1母公司、9全资及控股子公司和1二级子公司[7] - 纳入单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[7] 缺陷标准与情况 - 财务与非财务报告内控缺陷有不同衡量标准[14][18] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[19][20] 内控评价与规划 - 董事会认为现行内控设计与运行总体有效合理[21] - 报告期内对纳入业务与事项有效执行内控[21] - 公司将补充完善内控制度提升能力[21]