会畅通讯:2023年度内部控制评价报告
内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位含上市公司及7家全资、1家控股子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制情况 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名[6] 内控缺陷认定 - 财务报告内控利润总额合并报表错报≥利润总额5%且超500万为重大缺陷[15] - 财务报告内控资产总额合并报表错报≥资产总额2%且超500万为重大缺陷[15] - 公司董事等舞弊等情形认定为财务报告内控重大缺陷[16] - 未依照公认会计准则选和用会计政策等为财务报告内控重要缺陷[16] - 公司经营活动严重违法等为非财务报告内控重大缺陷[17] - 公司违法受较大处罚等为非财务报告内控重要缺陷[19] 公司愿景 - 立志让中国大型企业用上其云视频平台,成中国最优秀云视频通讯服务商[6] 担保情况 - 报告期内公司及子公司除对合并报表内全资子公司担保外无对外担保[12]