领湃科技:川财证券有限责任公司关于湖南领湃科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
内部控制 - 2023年度未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 2023年度内部控制自我评价发现六项一般缺陷[10] - 公司制定整改方案对一般缺陷进行整改并跟进监督[10] 财务数据 - 公司用6000万元自有资金分批购买理财产品[13] - 截至2023年12月31日,衡阳弘电欠付电费587,288.34元[13] 违规事项 - 购买理财产品未经过董事会等审议通过[14] - 衡阳弘电欠付电费构成关联方非经营性资金占用[14] 其他 - 保荐人提请公司加强内控建设和信息披露[14]