Workflow
赛微电子:2023年度内部控制自我评价报告
赛微电子赛微电子(SZ:300456)2024-03-26 12:18

内部控制情况 - 公司认为在重大方面保持有效财务报告内控,未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[7][8] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告,有定性标准[10] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] 其他 - 无其他内控相关重大事项说明[13] - 内控评价报告基准日为2023年12月31日[1]