戴维医疗:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 内部控制有效性 - 报告期公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷,无需整改[27][28] 内部控制措施 - 公司建立不相容职务分离等控制措施[14] - 采购付款、生产、销售收款等环节无重大漏洞[15][16] - 货币资金、资产管理、研发管理等有完善措施[16][17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额标准[25][26] 公司愿景与宗旨 - 公司愿景是成为世界闻名、国内领先的婴儿保育设备制造商[11] - 公司宗旨是为用户提供高品产品和优质服务等[11]