人员情况 - 截至2023年12月31日,大信从业人员总数4001人,其中合伙人160人,注册会计师971人,超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 执业处罚情况 - 大信近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次;33名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次[4] - 签字项目合伙人近三年受证监会派出机构监管措施1次,2023年12月29日因执行华昌达2022年财报审计部分程序不充分被出具监管警示函[4][5] 审计情况 - 2023年度审计就公司重大会计审计事项提供咨询及解决方案,所有重大事项达成一致意见,无未解决分歧[7] - 2023年度审计,质量复核人员提复核意见,项目组书面回复并提供落实证据[7] - 2023年度审计未识别出质量管理缺陷,项目组成员未因质量问题被问责[8] - 2023年审计在计划、预审等阶段制定详细合理方案并与公司沟通[9] - 2023年审计配备专业团队,核心成员有多年上市公司审计经验,后台多领域专家支持[9] - 大信对公司2023年度财务报表及财务报告内部控制有效性审计,出具标准无保留意见审计报告[13] 资质与保障 - 2022年,大信取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[10] - 大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[11] 聘任情况 - 2023年4月24日第四届董事会审计委员会2023年度第一次会议通过续聘议案并提交董事会[15] - 2023年4月25日公司第四届董事会第三十次会议同意续聘大信为2023年度审计机构,聘期一年[12] - 2023年5月17日公司2022年年度股东大会审议通过续聘大信及支付报酬议案[12] - 2024年4月15日公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议通过2023年年报等议案并提交董事会[15] 沟通会议 - 2023年年报审前沟通会议确定2023年年度审计计划[15] - 2023年年报审计工作沟通会议就审计结论等充分沟通[15] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信在2023年年报审计中表现良好,按时完成工作[16]
华昌达:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告