万讯自控:招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.66%,营收占97.08%[1] 内部控制情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[3][5] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[6][7] - 基准日财务报告内控有效,未发现非财务报告内控重大缺陷[8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求,无异议[12]
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.66%,营收占97.08%[1] 内部控制情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[3][5] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[6][7] - 基准日财务报告内控有效,未发现非财务报告内控重大缺陷[8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求,无异议[12]