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ST易联众:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
易联众易联众(SZ:300096)2024-04-25 16:48

人员数据 - 截至2023年12月31日,大华会计师事务所合伙人270人,注册会计师1471人,签署过证券服务业务审计报告的1141人[2] 业务数据 - 2022年度业务总收入332731.85万元,审计业务收入307355.10万元,证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度上市公司审计客户488家,年报审计收费总额61034.29万元,同行业上市公司审计客户72家[2][3] 法律与监管情况 - 大华会计师事务所在奥瑞德光电股份有限公司案中承担5%连带赔偿责任[3] - 近三年事务所受行政处罚5次等,103名从业人员受行政处罚5次等[3] 审计相关决策 - 2023年4月25日审计委员会审议通过续聘2023年度审计机构议案,5月18日股东大会通过[5][9] - 2024年2月2日审计委员会与年审会计师沟通2023年会计报表审计计划[10] - 2024年4月24日审计委员会审议通过《2023年度财务报告》等议案并提交董事会[10] 审计结果 - 大华会计师事务所对公司2023年度财务报表出具保留意见审计报告[7]