超图软件:监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见
内控情况 - 公司监事会审核2023年度内部控制自我评价报告及制度建设运行情况[2] - 公司有完善法人治理结构和内部控制制度体系[2] - 公司设机构配人员保证业务有序开展[2] - 内部控制制度能控风险保资产安全[2] - 董事会报告真实反映内控情况[2] 审核意见 - 监事会审核意见发布于2024年4月11日[3]
内控情况 - 公司监事会审核2023年度内部控制自我评价报告及制度建设运行情况[2] - 公司有完善法人治理结构和内部控制制度体系[2] - 公司设机构配人员保证业务有序开展[2] - 内部控制制度能控风险保资产安全[2] - 董事会报告真实反映内控情况[2] 审核意见 - 监事会审核意见发布于2024年4月11日[3]