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吉大正元:内部控制审计报告容诚审字[2024]110Z0089号
吉大正元吉大正元(SZ:003029)2024-04-26 10:25

内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月25日[7]