道道全:2023年年度内部控制规则落实自查表
审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息自查与报送 - 公司在报告和公告后5个交易日内进行内幕交易自查[3] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送有关部门[3] 关联人信息管理 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[4] - 关联人信息变化2个交易日内更新[4] 独立董事检查 - 独立董事吴苏喜每年现场检查24天[4] - 陈浩每年现场检查17天[4] - 夏劲松/谢丽彬每年现场检查19天[4] 控股股东相关 - 新控股股东等变更后一个月内完成签署和备案工作[4] 投资者关系 - 公司活动结束后两个交易日内编制记录表并刊载附件[3]