同兴达:监事会对公司2023年内部控制自我评价报告的审核意见
内部控制情况 - 公司建立较完善内部控制体系且有效执行[1] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[1] - 2023年度内控自评报告客观反映内控体系情况[2]
内部控制情况 - 公司建立较完善内部控制体系且有效执行[1] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[1] - 2023年度内控自评报告客观反映内控体系情况[2]