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鹭燕医药:2023年度内部控制审计报告
鹭燕医药鹭燕医药(SZ:002788)2024-04-15 09:01

内部控制审计 - 审计公司对鹭燕医药2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[7] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月12日[10]