Workflow
索菱股份:2023年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
索菱股份索菱股份(SZ:002766)2024-03-25 11:41

审计机构续聘 - 2023年7月14日和7月31日会议通过续聘尤尼泰振青为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 2023年末尤尼泰振青合伙人40人、注会196人、签过证券审计报告注会37人[4] - 2023年初分支机构22家,年末23家[4] - 2023年尤尼泰振青收入11551.50万元、审计业务收入6779.14万元、证券业务收入923.10万元[4] 客户与收费 - 2023年尤尼泰振青上市公司审计客户3家、挂牌公司18家[4] - 2023年尤尼泰振青上市公司审计收费498万元、挂牌公司296.8万元[4][5] - 2023年尤尼泰振青本公司同行业上市公司审计客户1家、挂牌公司8家[5] 人员处罚 - 项目合伙人李力近三年受财政部警告行政处罚1次[7] - 项目质量控制复核人杨继明近三年受监管谈话和口头警示各1次[7] 审计完成 - 尤尼泰振青2023年11月成立小组审计,2024年3月7日完成并提交无保留意见报告[9]