Workflow
金安国纪:内部控制审计报告
金安国纪金安国纪(SZ:002636)2024-04-28 07:41

内部控制 - 审计公司2023年12月31日财务报表内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报告内控重大缺陷[4] - 内控存在不能防错和查错可能性[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]