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万安科技:内部控制审计报告
万安科技万安科技(SZ:002590)2024-04-16 10:11

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2024]第ZF10344号[2] - 审计报告日期为2024年4月15日[7] 审计对象与责任 - 审计对象为万安科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是万安科技董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 万安科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]