嘉麟杰:关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明
审计结果 - 中兴财光华对公司2023年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[3] 存在缺陷 - 公司在对外捐赠、薪酬披露、境外联营公司核算存在缺陷[3] 整改措施 - 公司成立专项小组,完善制度、组织培训、发挥内审监督职能[7] 整改结果 - 截至公告披露日,相关事项影响已消除[8]
审计结果 - 中兴财光华对公司2023年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[3] 存在缺陷 - 公司在对外捐赠、薪酬披露、境外联营公司核算存在缺陷[3] 整改措施 - 公司成立专项小组,完善制度、组织培训、发挥内审监督职能[7] 整改结果 - 截至公告披露日,相关事项影响已消除[8]