江海股份:内部控制自我评价报告
业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[4] 荣誉与报告 - 2023年发布第一份《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》[8] - 获得2023中国企业ESG“金责奖”最佳责任进取奖、2023年度ESG最佳实践奖[8] 制度建设 - 依据ISO9001制定《生产管理制度》控制成本提高效率[10] - 制定《采购及应付账款管理制度》合理保证进货质量等[10] - 制定《销售管理规定》等规范销售及市场推广流程[10] - 建立《固定资产控制制度》等规范资产管理[12] - 制定《财务管理制度》等提高投资管理水平降低资金成本[13] - 制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理[14] - 制定《人力资源管理手册》完善激励和处罚机制[17] - 制定《内部网络管理制度》确保信息系统相关特性[18] 内控情况 - 2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[26] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷划分标准[19][21][22][23] 组织架构 - 将原属人事行政部的信息中心独立为IT管理部[18]