青龙管业:内部控制自我评价报告
内部控制检查 - 公司对2023年度内部控制及运行情况全面检查并自评[1] 评价范围与依据 - 评价范围包括公司及全部控股子公司[5] - 依据企业内部控制规范体系等开展评价工作[7] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷划分标准[9][10] 结果情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11][12] - 无其他需说明的与内部控制相关重要事项[13]
内部控制检查 - 公司对2023年度内部控制及运行情况全面检查并自评[1] 评价范围与依据 - 评价范围包括公司及全部控股子公司[5] - 依据企业内部控制规范体系等开展评价工作[7] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷划分标准[9][10] 结果情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11][12] - 无其他需说明的与内部控制相关重要事项[13]