融发核电:内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对融发核电2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 审计公司对融发核电2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]