辉煌科技:内部控制审计报告
财务审计 - 大华会计师事务所审计辉煌科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2024年4月18日[11] 内部控制 - 辉煌科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 未明确事项 - 出现数字2670万元,但未明确对应事项[12]
财务审计 - 大华会计师事务所审计辉煌科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2024年4月18日[11] 内部控制 - 辉煌科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 未明确事项 - 出现数字2670万元,但未明确对应事项[12]