华明装备:内部控制审计报告
财务审计 - 审计华明装备2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和会计师事务所于2024年4月10日出具审计报告[10] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]
财务审计 - 审计华明装备2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和会计师事务所于2024年4月10日出具审计报告[10] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]