常铝股份:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制,无非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控各等级缺陷有对应定量标准[7][9] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11]
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制,无非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控各等级缺陷有对应定量标准[7][9] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11]