汉钟精机:内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为大华会计师事务所[4] - 审计报告编号为大华内字[2024]0011000125号[4] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 审计对象与结论 - 审计对象为汉钟精机公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]
审计信息 - 审计公司为大华会计师事务所[4] - 审计报告编号为大华内字[2024]0011000125号[4] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 审计对象与结论 - 审计对象为汉钟精机公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]