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关于对保利联合的监管函(1)
保利联合保利联合(SZ:002037)2024-01-16 10:11

审计违规 - 立信所、金华、常姗在保利联合2019 - 2021年年报审计中存在违规行为[1] - 1年以上应收款相关审计程序执行不到位[1] - 2019年应收账款审计底稿未见可回收性分析和部分保理业务审计记录[2] 审计程序缺失 - 2019年终止确认的应收账款2020年重新确认,未实施进一步审计程序[2] - 2020年部分应收账款认定为低风险组合,未获取充分证据[2] - 对BT项目款认定为低风险组合未执行其他审计程序[2] 会计处理问题 - 2022年将2021年部分应收账款划分为低风险组合,未关注会计处理问题[3] 相关提醒 - 深交所提醒公司及相关人员遵守法规,履行信息披露义务[4]