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七匹狼:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
七匹狼七匹狼(SZ:002029)2024-04-02 10:31

审计相关 - 2023年1月19日同意以2022年报表为基础开展年度审计[3] - 2023年3月23日同意续聘华兴所为2023年审计机构[3] - 同意续聘华兴所为2023年度财务及内控审计机构[5] 资产减值准备 - 2023年4月3日同意2022年度计提大额资产减值准备[3] - 2023年4月25日同意2023年1 - 3月计提资产减值准备[3] - 2023年8月23日同意2023年半年度计提资产减值准备[3] - 2023年10月26日同意2023年1 - 9月计提大额资产减值准备[4] 报告评估 - 认为公司定期报告真实准确完整,重大事项决策程序规范[5] - 认为公司内部控制体系健全,运行有效[7] 委员会组成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成,主任委员为独立董事叶少琴[2]