精工科技:内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司对精工科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 内控风险提示 - 内控有不能防止和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有风险[6]
内部控制相关 - 审计公司对精工科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 内控风险提示 - 内控有不能防止和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有风险[6]