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联域股份:中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
联域股份联域股份(SZ:001326)2024-04-16 10:28

财务数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100.00%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100.00%[4] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷:错报金额≥公司合并报表利润总额5%[8][14] - 重要缺陷:错报金额≥3%且<5%[9][15] - 一般缺陷:错报金额<3%[10][16] 内控情况 - 报告期及基准日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22][24] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[24] - 保荐人认为公司有较完善治理和内控体系[25]