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超声电子:内部控制审计报告
超声电子超声电子(SZ:000823)2024-03-27 10:11

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2024年3月26日[9] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[6]