仁和药业:内部控制自我评价报告
仁和药业仁和药业(SZ:000650)2024-04-25 08:43

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额92.4%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额89.1%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷认定按资产、利润、营收潜在错报设定标准[12] - 非财务报告内控缺陷定量按直接损失金额、定性按相关情形设定标准[15][16][17] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[11] 内部控制结论 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19][20] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[6] - 内控审计报告对非财务报告内控重大缺陷披露与公司评价报告一致[6]