山大地纬:山大地纬内部控制审计报告
财务内控 - 山大地纬董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2023 年 12 月 31 日山大地纬在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有不能防错报可能,推测未来有效性有风险[6] 其他信息 - 报告签字盖章日期为 2024 年 4 月 12 日[10] - 容诚会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2013]0067,批准日期 2013 年 10 月 25 日[12]
财务内控 - 山大地纬董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2023 年 12 月 31 日山大地纬在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有不能防错报可能,推测未来有效性有风险[6] 其他信息 - 报告签字盖章日期为 2024 年 4 月 12 日[10] - 容诚会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2013]0067,批准日期 2013 年 10 月 25 日[12]