中巨芯:2023年度内部控制审计报告
中巨芯中巨芯(SH:688549)2024-03-27 12:34

财务审计 - 审计巨芯公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2024年3月26日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]