豪森智能:豪森智能2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2023年公司内部控制执行总体有效,无财务及非财务重大、重要缺陷[18] 数据相关 - 2023年末纳入评价范围单位资产总额占比97.47%,营收占比97.67%[9] 未来展望 - 2024年公司将落实内控规范,强化监督,加大培训[18] 内部控制标准 - 财务报告内控利润总额超合并报表5%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控直接损失500万以上等为重大缺陷[15]
业绩总结 - 2023年公司内部控制执行总体有效,无财务及非财务重大、重要缺陷[18] 数据相关 - 2023年末纳入评价范围单位资产总额占比97.47%,营收占比97.67%[9] 未来展望 - 2024年公司将落实内控规范,强化监督,加大培训[18] 内部控制标准 - 财务报告内控利润总额超合并报表5%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控直接损失500万以上等为重大缺陷[15]