中润光学:2023年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计嘉兴中润光学科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 审计报告出具日期为2024年4月26日[9] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]