鸿泉物联:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2023年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司对鸿泉物联2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险,未来有效性有一定风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]
内部控制相关 - 审计公司对鸿泉物联2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险,未来有效性有一定风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]