敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 截至2023年12月31日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[6] 缺陷认定标准 - 财报内控缺陷评价分重大、重要、一般缺陷及对应标准[13] - 非财报内控缺陷评价分重大、重要、一般缺陷及对应标准[16][17] 报告期情况 - 报告期内公司无财报和非财报内控各等级缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日,公司无未完成整改的财报和非财报内控重大、重要缺陷[18][20]