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格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2023年度内部控制审计报告
格林达格林达(SH:603931)2024-04-25 08:14

审计相关 - 审计对象为格林达公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 格林达公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告日期为二〇二四年四月二十五日[10]