中科软:中科软董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
审计决策 - 2023年经多会议审议通过续聘致同所议案[2][4] 审计监督 - 2023年审计前审阅报表并给出初步意见[3] - 审计期间与致同所充分讨论交流并提建议[3] - 督促出具审计报告并听取总结汇报[4] 审计评价 - 认为致同所具备审计独立性、资质和专业能力[3] - 认为致同所在2023年审计中诚实守信、规范有序[6] - 董事会审计委员会依法合规履行监督职责[7]
审计决策 - 2023年经多会议审议通过续聘致同所议案[2][4] 审计监督 - 2023年审计前审阅报表并给出初步意见[3] - 审计期间与致同所充分讨论交流并提建议[3] - 督促出具审计报告并听取总结汇报[4] 审计评价 - 认为致同所具备审计独立性、资质和专业能力[3] - 认为致同所在2023年审计中诚实守信、规范有序[6] - 董事会审计委员会依法合规履行监督职责[7]