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东宏股份:东宏股份2023年度内部控制审计报告
东宏股份东宏股份(SH:603856)2024-04-25 12:11

审计相关 - 审计对象为东宏股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他信息 - 中国注册会计师编号为3701000[10] - 审计报告日期为2024年4月24日[11]