诚意药业:浙江诚意药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 其他新策略 - 重点关注资金活动、原料采购等高风险领域[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]
业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 其他新策略 - 重点关注资金活动、原料采购等高风险领域[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]