瑞斯康达:2023年度内部控制审计报告
财务报告审计 - 审计瑞斯康达公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 天健会计师事务所于2024年4月26日出具审计报告[10] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6]