七一二:天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会2023年度履职情况报告
会议情况 - 2023年董事会审计与风险控制委员会召开5次会议[2] - 各次会议分别于3、4、8、10、12月召开并审议相关议案[2][3] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 认为定期报告无重大会计差错,审阅内审计划无重大问题[5] 公司治理 - 建立健全治理结构和制度,委员会提内控改进建议[5]
会议情况 - 2023年董事会审计与风险控制委员会召开5次会议[2] - 各次会议分别于3、4、8、10、12月召开并审议相关议案[2][3] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 认为定期报告无重大会计差错,审阅内审计划无重大问题[5] 公司治理 - 建立健全治理结构和制度,委员会提内控改进建议[5]