科森科技:2023年度内部控制评价报告
内部控制评价范围 - 纳入评价资产总额占合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价营业收入占合并报表营收总额之比为100%[9] - 主要单位含昆山科森及其子公司[8] - 主要业务含组织架构、资金管理等[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控净资产潜在错报≥2%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控财产损失潜在错报≥2%为重大缺陷[16] - 高级管理人员或关键岗位人员流失50%以上属重大缺陷[17] 内部控制评价结果 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 内控评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 内控评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[19]