共进股份:监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
审计情况 - 亚太事务所对公司2023年度内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 董事会出具专项说明,监事会无异议并同意[1] 整改与监督 - 公司针对强调事项完成整改[2] - 监事会督促优化内控管理、强化内审等工作并关注效果[2]
审计情况 - 亚太事务所对公司2023年度内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 董事会出具专项说明,监事会无异议并同意[1] 整改与监督 - 公司针对强调事项完成整改[2] - 监事会督促优化内控管理、强化内审等工作并关注效果[2]