共进股份:董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
事件情况 - 亚太事务所对公司2023年度内控出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 2023年太仓同维员工涉嫌非法侵占、挪用资金,案件处审查起诉阶段[1] 应对措施 - 成立专项小组配合调查,审计部开展审计调查和内控评价[4] - 组织专项运动核查流程,强化风控合规管理[5] - 强化数字化建设,与审计机构沟通财务影响和处理[5]
事件情况 - 亚太事务所对公司2023年度内控出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 2023年太仓同维员工涉嫌非法侵占、挪用资金,案件处审查起诉阶段[1] 应对措施 - 成立专项小组配合调查,审计部开展审计调查和内控评价[4] - 组织专项运动核查流程,强化风控合规管理[5] - 强化数字化建设,与审计机构沟通财务影响和处理[5]