联明股份:董事会审计委员会2023年度工作报告
审计委员会构成 - 公司第五届和第六届董事会审计委员会由吕秋萍、唐勇、赵桃3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议,全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 确认武汉联明汽车包装有限公司业绩承诺方完成2022年度业绩承诺[2][3] - 审议通过2023年第一、二、三季度及半年度报告[3] - 审议通过聘请财务总监的议案[4] 审计意见 - 认为公司财务报告编制真实、完整、准确[5] - 提议续聘大华会计师事务所为审计机构[6] - 认为财务和审计部门及其负责人能履行职责[7]