金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告
业绩总结 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司认为基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[10][11] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷,日常有一般缺陷但风险可控[24] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷,日常有一般缺陷但风险可控[26] 数据相关 - 纳入评价范围的主要单位共423家[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为96.96%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.98%[14] - 公司将总资产重要性水平定为0.5%,净利润重要性水平定为5%[21] - 公司注册金额为10000万元[31] 未来展望 - 2024年公司将持续完善四级管控模式,调整优化管理层级和股权结构[28] - 2024年公司将落实“十四五”人才规划,拓宽专业人才入库范围和人才总量[28] - 2024年公司以工业互联网为核心,推进数智化转型[28]